重慶市廣播電視集團(總臺)
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責。重慶廣播電視集團(總臺)是黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導,市文化委依法實施行政管理。集團(總臺)主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù),負責全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負責廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負責新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進媒體融合發(fā)展,負責全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導等。
(二)機構(gòu)設(shè)置。集團(總臺)現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節(jié)目,分別是:綜合頻道(重慶衛(wèi)視)、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道,其中綜合(重慶衛(wèi)視)高清頻道已上星傳輸,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(汽摩頻道)、準數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(視界網(wǎng))已實現(xiàn)全球上線運行。
(三)單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位有2個,分別為重慶廣播電視集團(總臺)(本級)及重慶廣播電視技術(shù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計17,973.75萬元,支出總計17,973.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,148.17萬元、增長21.2%,主要原因是相比去年增加了最美人物補助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學習強國項目資金。
2.收入情況。2020年度收入合計17,973.75萬元,較上年決算數(shù)增加3,959.99萬元,增長28.3%,主要原因是主要原因是相比去年增加了最美人物補助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學習強國項目資金。其中:財政撥款收入16,049.98萬元,占89.3%;其他收入1,923.78萬元,占10.7%。
3.支出情況。2020年度支出合計17,973.15萬元,較上年決算數(shù)增加3,147.57萬元,增長21.2%,主要原因是相比去年增加了最美人物補助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學習強國項目資金。其中:基本支出4,210.35萬元,占23.4%;項目支出13,762.80萬元,占76.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬元,較上年決算數(shù)增加0.60萬元,增長100%,主要原因是信創(chuàng)項目預備金結(jié)余,指標明年收回。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計16,049.98萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加2,903.13萬元,增長22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學習強國項目資金。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入16,049.98萬元,較上年決算數(shù)增加3,714.95萬元,增長30.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學習強國項目資金。較年初預算數(shù)增加5,865.89萬元,增長57.6%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項目、學習強國項目、衛(wèi)視頻道落地費及最美人物補助資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出16,049.38萬元,較上年決算數(shù)增加2,902.53萬元,增長22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學習強國項目資金。較年初預算數(shù)增加5,865.29萬元,增長57.6%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項目、學習強國項目、衛(wèi)視頻道落地費及最美人物補助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬元,較上年決算數(shù)增加0.60萬元,增長100%,主要原因是信創(chuàng)項目預備金結(jié)余,指標明年收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出30.00萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加30.00萬元,增長100%,主要原因是今年新增了最美人物補助資金。
(2)文化旅游體育與傳媒支出15,240.15萬元,占95%,較年初預算數(shù)增加5,707.35萬元,增長59.9%,主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項目、學習強國項目、衛(wèi)視頻道落地費及最美人物補助資金。
(3)社會保障與就業(yè)支出542.04萬元,占3.4%,較年初預算數(shù)增加127.94萬元,增長30.9%,主要原因是一般公共預算財政撥款調(diào)整預算數(shù)增加及退休人員經(jīng)費增加。
(4)衛(wèi)生健康支出118.32萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是一般公共預算財政撥款調(diào)整預算數(shù)為0。
(5)住房保障支出118.87萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是主要原因是一般公共預算財政撥款調(diào)整預算數(shù)為0。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出2,286.58萬元。其中:人員經(jīng)費2,040.08萬元,較上年決算數(shù)減少42.39萬元,下降2%,主要原因是去年發(fā)放了退休人員清算一次性補助費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離退休人員經(jīng)費等。公用經(jīng)費246.50萬元,較上年決算數(shù)減少268.02萬元,下降52.1%,主要原因是電視(2070805)減少215.19萬元,其他新聞出版電影支出(2070699)減少52.83萬元。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計74.37萬元,較年初預算數(shù)減少35.63萬元,下降32.4%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費減少17.86萬元,公務(wù)接待費減少17.77萬元。較上年支出數(shù)減少17.37萬元,下降18.9%,主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元,主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費62.14萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、臺站間交流學習等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少17.86萬元,下降22.3%,主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)車運行維護費,全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)減少14.40萬元,下降18.8%,要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費12.23萬元,主要用于接待各臺站之間相互技術(shù)交流,設(shè)備維護檢查,上級領(lǐng)導到下面各臺站檢查考核工作等。費用支出較年初預算數(shù)減少17.77萬元,下降59.2%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.96萬元,下降19.5%,主要原因是嚴格執(zhí)行財政要求,控制公務(wù)接待費支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為19輛;國內(nèi)公務(wù)接待200批次1,000人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批 次,0人。2020年本部門人均接待費122.31元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.27萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。本年度會議費支出4.71萬元,較上年決算數(shù)增加1.91萬元,增長68.2%,主要原因是實際發(fā)生額有所增長。本年度培訓費支出4.81萬元,較上年決算數(shù)減少7.69萬元,下降61.5%,主要原因是嚴格執(zhí)行財政要求,控制培訓費支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于下面臺站檢查人員辦公等工作。單50萬元(含)以上通用設(shè)備27臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對部門整體和20個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評20項,涉及資金14,029.04萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,從評價情況來看,項目績效完成情況較好。
(二)績效自評結(jié)果
部門整體績效自評表 |
||||||||||
主管部門 |
270-重慶廣播電視集團(總臺) |
財政處室 |
002-教科文處 |
自評總分 |
100 |
|||||
聯(lián)系人 |
陸曉 |
聯(lián)系電話 |
63635371 |
|||||||
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
||||
年度總金額 |
10184.09 |
16049.98 |
16049.38 |
100 |
10 |
10 |
||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||
重慶廣播電視集團(總臺)為黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導的事業(yè)單位。重慶廣播電視集團(總臺)主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù),負責全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負責廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負責全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導等職責任務(wù)。 |
重慶廣播電視集團(總臺)為黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導的事業(yè)單位。重慶廣播電視集團(總臺)主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù),負責全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負責廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負責全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導等職責任務(wù)。 |
廣播電視全年播出時間152879小時,廣播本地收聽市場份額95.36%以上,電視頻道(含衛(wèi)視)收視市場份額全天時段為22.37%以上,重慶衛(wèi)視全國排名14位,全年在中央廣播電視總臺播出稿件3068條,全國電視覆蓋人口數(shù)達到11.5億人次,廣播電視節(jié)目播出事故次數(shù)8次。部門預決算按時公開率100%,全年預算支出執(zhí)行率100%,三季度預算執(zhí)行率60%以上。 |
||||||||
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心 |
電視全國覆蓋人口 |
億人 |
≥ |
10 |
10 |
11.5 |
100 |
5 |
5 |
非核心指標 |
|
全年預算支出執(zhí)行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
非核心指標 |
|
中央臺播出各類稿件 |
條 |
≥ |
1000 |
1000 |
3068 |
100 |
15 |
15 |
核心指標 |
|
部門預決算按時公開率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
非核心指標 |
|
廣播本地收聽市場份額 |
% |
≥ |
90 |
90 |
95.36 |
100 |
10 |
10 |
核心指標 |
|
電視頻道收聽市場份額 |
% |
≥ |
20 |
20 |
22.37 |
100 |
10 |
10 |
核心指標 |
|
播出事故數(shù) |
次 |
≤ |
30 |
30 |
8 |
100 |
5 |
5 |
非核心指標 |
|
廣播電視全年播出時間 |
小時 |
≥ |
148000 |
148000 |
152879 |
100 |
15 |
15 |
核心指標 |
|
重慶衛(wèi)視全國排名 |
位 |
≤ |
16 |
16 |
14 |
100 |
10 |
10 |
核心指標 |
|
三季度預算執(zhí)行進度 |
% |
≥ |
60 |
60 |
≥60 |
100 |
10 |
10 |
非核心指標 |
一級項目自評表 |
||||||||||
項目名稱 |
財經(jīng)欄目專項補助 |
項目編碼 |
2020A270【0634】 |
自評總分 |
100 |
|||||
主管部門 |
270-重慶廣播電視集團(總臺) |
財政處室 |
002-教科文處 |
聯(lián)系人 |
周小琴 |
聯(lián)系電話 |
63635371 |
|||
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
||||
年度總金額 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||
財經(jīng)欄目在衛(wèi)視播放,覆蓋全國30個省市,節(jié)目質(zhì)量穩(wěn)步提升,收視份額達預計達到0.4%,給市民呈現(xiàn)一檔較為滿意的財政欄目。 |
財經(jīng)欄目在衛(wèi)視播放,全國覆蓋人口11.26億,節(jié)目質(zhì)量穩(wěn)步提升,全年發(fā)稿量大于4700條,衛(wèi)視排位小于15,給市民呈現(xiàn)一檔較為滿意的財政欄目。 |
全國覆蓋人口11.5億,節(jié)目質(zhì)量穩(wěn)步提升,全年發(fā)稿量大于4700條,衛(wèi)視排位為11。 |
||||||||
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心 |
全國城市覆蓋數(shù) |
個 |
> |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指標 |
|
收視份額 |
位 |
> |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指標 |
|
衛(wèi)視排位 |
位 |
≤ |
15 |
11 |
100 |
40 |
40 |
核心指標 |
||
全國覆蓋人口 |
億人次 |
> |
11.26 |
11.5 |
100 |
40 |
40 |
核心指標 |
||
全年發(fā)稿量 |
條 |
≥ |
4700 |
≥4700 |
100 |
20 |
20 |
核心指標 |
||
群眾滿意度 |
% |
> |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指標 |
二級項目自評表 |
||||||||||
項目名稱 |
轉(zhuǎn)制經(jīng)費本級(集團) |
項目編碼 |
2020A270【0633】 |
自評總分 |
100 |
|||||
主管部門 |
270-重慶廣播電視集團(總臺) |
財政處室 |
002-教科文處 |
聯(lián)系人 |
周小琴 |
聯(lián)系電話 |
63635371 |
|||
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
||||
年度總金額 |
928.04 |
928.04 |
928.04 |
100 |
10 |
10 |
||||
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||
經(jīng)費專項用于支付節(jié)目落地費,2019年重慶廣電集團(總臺)投入上億元用于覆蓋傳輸,使重慶衛(wèi)視全國覆蓋人口突破十億大關(guān),覆蓋30個城市。 |
經(jīng)費專項用于支付節(jié)目落地費,2020年重慶廣電集團(總臺)投入上億元用于覆蓋傳輸,使重慶衛(wèi)視全國覆蓋人口突破十億大關(guān),覆蓋315個地級市,衛(wèi)視收視率達到0.6%。 |
全國覆蓋人口達到11.5億人,35城市收視份額達到0.593%,地級以上主要城市覆蓋數(shù)為323個以上 |
||||||||
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心 |
群眾滿意度 |
% |
> |
85 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
非核心指標 |
|
全國城市覆蓋數(shù) |
個 |
> |
30 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
非核心指標 |
|
全國覆蓋人口 |
億人次 |
> |
10 |
11.26 |
11.5 |
100 |
40 |
40 |
核心指標 |
|
收視份額 |
% |
≥ |
0.6 |
0.593 |
100 |
30 |
30 |
非核心指標 |
||
地級以上主要城市覆蓋數(shù) |
個 |
≥ |
315 |
323 |
100 |
30 |
30 |
非核心指標 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-67544337。